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大陸內銷增值稅的計算?急~急~急

老板到大陸開了新公司

做了第一筆內銷交易

進項發票RMB305

545.34

銷項發票RMB378

563

請問:1.增值稅要繳多少?如何計算?2.何時繳或申報?3.如何繳?我們老板怕繳現金

會被員工污走

可不可以直接入稅捐機關的戶頭?4.內銷交易

除了繳增值稅之外

還要繳哪些稅?如何計算?5.內銷的貨還沒出口

但進貨發票已開來了

是不是要先繳稅?大陸的會計說3/10就要繳稅了

這樣對嗎?
1.你寫的應該是含稅金額是吧

稅額(378563-305545.34)/ 1.17 x 0.17 = 10609.4032. 下個月15日前報稅時會從你納稅帳號直接扣繳3. 還有企業所得稅25% 每季要交4. 內銷的貨還沒出口?? 內銷怎會要出口?進項營業稅是開發票的公司要交稅

沒有銷項怎會要交稅呢

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1611030404241如有不適當的文章於本部落格,請留言給我,將移除本文。謝謝!
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